Orden de Compra. Nº1692-153-SE20 "SERVICIO DE ENCOMIENDA NACIONAL MES MARZO DE 2020 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-153-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENCOMIENDA NACIONAL MES MARZO DE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 318 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 25354,62184413
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUSES DON CARLOS
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA
R.U.T. 79.666.830-K
Sucursal BUSES DON CARLOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete2Unidad no definidacaja chicacaja chica $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
78121601
Servicios de flete4Unidad no definidaCaja medianaCaja mediana $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.788 $ 14.790
78121601
Servicios de flete2Unidad no definidaPaquete medianoPaquete mediano $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
78121601
Servicios de flete2Unidad no definidaCaja grandeCaja grande $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
78121601
Servicios de flete6Unidad no definidapaquetepaquete $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.142 $ 17.143
78121601
Servicios de flete4Unidad no definidaSobre sacoSobre saco $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429
78121601
Servicios de flete25UnidadSobre chicoSobre chico $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.425 $ 50.420
44121506
Sobres estándar7UnidadColeman chicoColeman chico $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.999 $ 20.000
Total Neto $ 133.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.355
TOTAL OC $ 158.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.