Orden de Compra. Nº1692-189-SE21 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-189-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 382 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÍAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 137989,4
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA DE OLLAS DORADA OROTEX ESPONJA DE OLLAS DORADA OROTEX $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131816
Desodorantes50UnidadPASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO UNIDAD 40 GRS. PASTILLA DESINFECTANTE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360 CC. DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360 CC. $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLASBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
14111703
Toallas de papel72PaqueteTOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.520 $ 128.520
42132102
Cubre camillas40ParSABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS SABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS $ 7.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.080 $ 292.080
47121701
Bolsas de basura150RolloBOLSA DE BASURA COLOR NEGRO 50 X 70 X 10 BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO 50 X 70 X 10 $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600
Total Neto $ 726.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.989
TOTAL OC $ 864.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.