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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1692-189-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1692-13-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Cochrane |
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Razón Social |
Hospital Cochrane
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R.U.T. |
61.602.292-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Cochrane
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R.U.T. |
61.602.292-k |
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Dirección de Facturación |
Doctor Steffens 730 |
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Comuna |
Cochrane
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Impuesto |
137989,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Doctor Steffens 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 10 | Unidad | ESPONJA DE OLLAS DORADA OROTEX | ESPONJA DE OLLAS DORADA OROTEX |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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47131816
| Desodorantes | 50 | Unidad | PASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO UNIDAD 40 GRS. | PASTILLA DESINFECTANTE |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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12191501
| Solventes aromáticos | 20 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360 CC. | DESODORANTE AMBIENTAL LYSOFORM 360 CC. |
$ 3.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.060
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$ 67.060
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24111503
| Bolsas de plástico | 100 | Paquete | BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLAS | BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLAS |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.000
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$ 100.000
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14111703
| Toallas de papel | 72 | Paquete | TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES | TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES |
$ 1.785,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.520
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$ 128.520
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42132102
| Cubre camillas | 40 | Par | SABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS | SABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS |
$ 7.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 292.080
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$ 292.080
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47121701
| Bolsas de basura | 150 | Rollo | BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO 50 X 70 X 10 | BOLSA DE BASURA COLOR NEGRO 50 X 70 X 10 |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.600
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$ 99.600
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Total Neto
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$ 726.260
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 137.989
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$ 864.249
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.