Orden de Compra. Nº1692-252-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1692-7-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-252-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1692-7-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadINSUMOS Y ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO LINEA 3: INSUMOS Y ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO SEGUN LO OFERTADO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.