Orden de Compra. Nº
1692-301-SE16
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Res.535:INSUMOS DE OFICINA PARA CURSO HERRAMIENTAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1692-301-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
Res.535:INSUMOS DE OFICINA PARA CURSO HERRAMIENTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1692-6-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cochrane
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra
B. O higgins N° 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
45 DIAS SERVICIO DE SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Facturación
Doctor Steffens 730
Comuna
Cochrane
Impuesto
27025,6
Dirección de Envío de la Factura
Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESCOFI LTDA.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO
R.U.T.
76.569.006-4
Sucursal
ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
4
Unidad
ESTUCHE MARCADORES 12 COLORES
ESTUCHE MARCADORES 12 COLORES ARTEL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
41115307
Láser
1
Unidad
PUNTERO LÁSER
PUNTERO LÁSER
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.193
$ 4.193
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILA TIPO BOTÓN CR-2032
PILA TIPO BOTÓN CR-2032 MAXEL
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
23
Unidad
PENDRIVE 8 GB
PENDRIVE 8 GB
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.031
$ 85.031
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices
23
Unidad
LAPIZ PASTA BIC AZUL
LAPIZ PASTA BIC AZUL
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.864
$ 3.864
44122017
Carpetas colgantes o accesorios
23
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP SCHULZ
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.935
$ 7.935
60121108
Croqueras
23
Unidad
BLOCK DE APUNTES TAMAÑO CARTA 80 HOJAS COLON
BLOCK DE APUNTES TAMAÑO CARTA 80 HOJAS COLON
$ 1.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.507
$ 25.507
55121804
Distintivos o porta distintivos
25
Unidad
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
PORTA CREDENCIAL CON CLIPS ISOFIT
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60121124
Papel kraft
20
Pliego
PLIEGO PAPEL KRAFT
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
14111610
Cartulina
10
Pliego
CARTULINA PLIEGO 53X75 COLORES SURTIDOS
CARTULINA PLIEGO 53X75 COLORES SURTIDOS ARTEL
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
Total Neto
$ 142.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.026
TOTAL OC
$ 169.266
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.