Orden de Compra. Nº1692-324-SE23 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-324-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra Doctor Steffens 730
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 622 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación DOCTOR STEFFENS N° 730, COCHRANE
Comuna Cochrane
Impuesto 83999
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR STEFFENS N° 730, COCHRANE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104201
Reactivos para depuración del agua5Unidad no definida(ITEM 188) CALDO PEPTONATO TUBO 16 M.M X 125 M.M. 30 UN CODIGO 285-480 (ITEM 188) CALDO PEPTONATO TUBO 16 M.M X 125 M.M. 30 UN CODIGO 285-480 $ 18.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.100 $ 92.100
41104201
Reactivos para depuración del agua10Unidad no definida( ITEM 186) AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UN. 9 CMS. CODIGO 285-220 ( ITEM 186) AGAR MUELLER HINTON 2 CLSI 10 UN. 9 CMS. CODIGO 285-220 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
41104201
Reactivos para depuración del agua20Unidad no definidaITEM 182 ( COMBI- PL AGAR MACCONKEY/SANGRE 10 UN. 9 CMS. CODIGO 285-670 ITEM 182 ( COMBI- PL AGAR MACCONKEY/SANGRE 10 UN. 9 CMS. CODIGO 285-670 $ 12.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
Total Neto $ 442.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.999
TOTAL OC $ 526.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.