Orden de Compra. Nº
1692-328-SE20
"
ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1692-328-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1692-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cochrane
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 658 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÌAS, SEGÙN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Facturación
Doctor Steffens 730
Comuna
Cochrane
Impuesto
178026,01
Dirección de Envío de la Factura
Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T.
6.157.887-0
Sucursal
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131810
Productos para lavar platos
4
Bidón
LAVALOZAS BIDÒN X 5 LITROS
LAVALOZAS BIDÒN X 5 LITROS
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.184
$ 26.184
53131608
Jabones
4
Unidad
JABÒN NEUTRO GLICERINA X 5 LITROS
JABÒN NEUTRO GLICERINA X 5 LITROS
$ 7.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.892
$ 30.892
47131605
Cepillos de limpieza
6
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS VIRUTEX
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS VIRUTEX
$ 5.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.708
$ 30.708
42281602
Soluciones de glutaraldehído
5
Unidad
DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS
DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.445
$ 18.445
24112208
Conjunto pulverizador
20
Unidad
ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML.
ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.720
$ 26.720
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
7
Unidad
CERA SUPERPLASTICERA 5 LITROS
CERA SUPERPLASTICERA 5 LITROS
$ 12.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.644
$ 84.644
47131618
Mopas húmedas
18
Unidad
TRAPERO DE PISO SIMILAR A VIRUTEX
TRAPERO CON OJAL PARA PISO
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.120
$ 33.120
14111703
Toallas de papel
54
Paquete
TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES
TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES
$ 1.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.390
$ 96.390
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLAS
BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLAS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
42132102
Cubre camillas
30
Par
SABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS
SABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS
$ 7.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.060
$ 219.060
14111704
Papel higiénico
96
Rollo
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 500 METROS
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 500 METROS
$ 2.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.816
$ 270.816
Total Neto
$ 936.979
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 178.026
TOTAL OC
$ 1.115.005
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.