Orden de Compra. Nº1692-328-SE20 "ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-328-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 658 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DÌAS, SEGÙN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 178026,01
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T. 6.157.887-0
Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos4BidónLAVALOZAS BIDÒN X 5 LITROS LAVALOZAS BIDÒN X 5 LITROS $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.184 $ 26.184
53131608
Jabones4UnidadJABÒN NEUTRO GLICERINA X 5 LITROSJABÒN NEUTRO GLICERINA X 5 LITROS $ 7.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.892 $ 30.892
47131605
Cepillos de limpieza6UnidadESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS VIRUTEXESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS VIRUTEX $ 5.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.708 $ 30.708
42281602
Soluciones de glutaraldehído5UnidadDESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROSDESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.445 $ 18.445
24112208
Conjunto pulverizador20UnidadATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML.ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.720 $ 26.720
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos7UnidadCERA SUPERPLASTICERA 5 LITROSCERA SUPERPLASTICERA 5 LITROS $ 12.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.644 $ 84.644
47131618
Mopas húmedas18UnidadTRAPERO DE PISO SIMILAR A VIRUTEX TRAPERO CON OJAL PARA PISO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
14111703
Toallas de papel54PaqueteTOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.390 $ 96.390
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLASBOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UNIDADES AMARILLAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
42132102
Cubre camillas30ParSABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS SABANILLA DE PAPEL 2 ROLLOS $ 7.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.060 $ 219.060
14111704
Papel higiénico96RolloPAPEL HIGIENICO ROLLO X 500 METROSPAPEL HIGIENICO ROLLO X 500 METROS $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.816 $ 270.816
Total Neto $ 936.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.026
TOTAL OC $ 1.115.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.