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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1692-33-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA POSTA VILLA OH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1692-17-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COCHRANE
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R.U.T. |
61.602.292-k |
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Dirección de Facturación |
Doctor Steffens 730 |
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Comuna |
Cochrane
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Impuesto |
45540,53 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Doctor Steffens 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42281602
| Soluciones de glutaraldehído | 3 | Bidón | LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDÓN | LIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDÓN |
$ 9.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.965
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$ 28.965
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47131711
| Dispensador de productos limpiadores | 1 | Unidad | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLA INTERFOLIADA | DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLA INTERFOLIADA |
$ 18.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.227
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$ 18.227
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42132102
| Cubre camillas | 15 | Pack | SABANILLA DE PAPEL X 2 ROLLOS | SABANILLA DE PAPEL X 2 ROLLOS |
$ 7.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.625
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$ 119.625
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14111704
| Papel higiénico | 30 | Paquete | PAPEL HIGIÉNICO 35-40 METROS PAQUETE X 4 ROLLOS | PAPEL HIGIÉNICO 35-40 METROS PAQUETE X 4 ROLLOS |
$ 2.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.870
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$ 72.870
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Total Neto
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$ 239.687
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.541
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$ 285.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.