Orden de Compra. Nº
1692-394-SE22
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ADQUISICIÓN INSUMOS ASEO PARA PSR VILLA OHIGGINS
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1692-394-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN INSUMOS ASEO PARA PSR VILLA OHIGGINS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1692-13-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cochrane
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 746 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días, según lo establecido para el sector salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Facturación
Doctor Steffens 730
Comuna
Cochrane
Impuesto
91598,43
Dirección de Envío de la Factura
Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Razón Social
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
R.U.T.
6.157.887-0
Sucursal
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
1
Unidad no definida
MAGO PADS CON JABÓN X 6 UNIDADES
MAGO PADS CON JABÓN X 6 UNIDADES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.420
$ 1.420
47131603
Esponjas
5
Unidad no definida
ESPONJA FIBRA ABRASIVA AMARILLO/VERDE
ESPONJA FIBRA ABRASIVA AMARILLO/VERDE
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
24111503
Bolsas de plástico
50
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UN.
BOLSA DE BASURA DE 70 X 90 X 10 UN.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111704
Papel higiénico
3
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTRS.
PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTRS.
$ 2.821,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.463
$ 8.463
12141901
Cloro Cl
5
Unidad no definida
CLORO 1 LITRO ROPA COLOR
CLORO 1 LITRO ROPA COLOR
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MTRS.
TOALLA DE PAPEL JUMBO 2 ROLLOS X 250 MTRS.
$ 12.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.052
$ 50.052
14111703
Toallas de papel
90
Unidad no definida
TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES
TOALLA INTERFOLIADA SIMILAR A TORK CAJA X 18 UNIDADES
$ 1.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.650
$ 160.650
53131608
Jabones
6
Unidad no definida
JABÓN POPEYE BARRA 170 GRS.
JABÓN POPEYE BARRA 170 GRS.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
47131810
Productos para lavar platos
2
Bidón
LAVALOZAS BIDÒN X 5 LITROS
LAVALOZAS BIDÒN X 5 LITROS
$ 6.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.092
$ 13.092
47131816
Desodorantes
5
Unidad
PASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO UNIDAD 40 GRS.
PASTILLA DESINFECTANTE PARA INODORO UNIDAD 40 GRS.
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
10191509
Insecticidas
4
Unidad
INSECTICIDA 360 CC.
INSECTICIDA 360 CC.
$ 3.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.240
$ 15.240
47131605
Cepillos de limpieza
3
Unidad
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS VIRUTEX
ESCOBILLA LIMPIA SANITARIOS VIRUTEX
$ 5.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.354
$ 15.354
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA PLÁSTICA CON MANGO PARA BASURA
PALA PLÁSTICA CON MANGO PARA BASURA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.848
$ 3.848
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLÓN TRADICIONAL GRANDE MULTIUSO
ESCOBILLÓN TRADICIONAL GRANDE MULTIUSO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
TRAPERO DE PISO SIMILAR A VIRUTEX
TRAPERO CON OJAL PARA PISO
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.400
$ 18.400
47131806
Barniz o ceras de muebles
2
Unidad
LUSTRAMUEBLES EN CREMA 500 ML
LUSTRAMUEBLES EN CREMA 500 ML
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.680
$ 3.680
53131608
Jabones
4
Unidad
JABÒN NEUTRO GLICERINA X 5 LITROS
JABÒN NEUTRO GLICERINA X 5 LITROS
$ 7.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.892
$ 30.892
42272002
Atomizador laríngeo
3
Unidad
ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML.
ATOMIZADOR DE PLASTICO 500 ML.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIA VIDRIOS 500 C/DISPENSADOR
LIMPIA VIDRIOS 500 C/DISPENSADOR
$ 2.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.825
$ 13.825
42281602
Soluciones de glutaraldehído
5
Unidad
DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS
DESINFECTANTE DE PISOS Y BAÑOS BIDON X 5 LITROS
$ 3.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.445
$ 18.445
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑO MULTIUSO VIRUTEX (AMARILLO)
PAÑO DE SACUDIR AMARILLO 40 X 35 SIMILAR A VIRUTEX
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
TOALLA NOVA CLASICA
TOALLA NOVA CLASICA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
PAPEL HIGIENICO TORK 4 X 30 MTRS. DOBLE HOJA
PAPEL HIGIENICO TORK 4 X 30 MTRS. DOBLE HOJA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.240
$ 19.240
24111503
Bolsas de plástico
15
Rollo
BOLSA DE BASURA 80 X 110 X 10
BOLSA DE BASURA 80 X 110 X 10
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.040
$ 20.040
Total Neto
$ 482.097
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.598
TOTAL OC
$ 573.695
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.