Orden de Compra. Nº1692-598-SE18 "Adquisición insumos oficina para SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-598-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos oficina para SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido por el ministerio de hacienda para el sectror salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 10226,37
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCOFI LTDA.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO
R.U.T. 76.569.006-4
Sucursal ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111513
Papel de cuentas5Unidad no definida(ITEM 51) RESMA TAMAÑO OFICIO (ITEM 51) RESMA TAMAÑO OFICIO $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.725 $ 16.725
44102402
Fechadores o numeradores1Unidad no definida(ITEM 94) TIMBRE FOLIADOR METALICO (ITEM 94) TIMBRE FOLIADOR METALICO $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.403 $ 18.403
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definida( ITEM 10) CINTAS EMBALAJE TRANSPARENTE - ROLLOS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMx40MTS RHEIN( ITEM 10) CINTAS EMBALAJE TRANSPARENTE - ROLLOS CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMx40MTS RHEIN $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
14111513
Papel de cuentas5Unidad no definida( ITEM 52) RESMA TAMAÑO CARTA( ITEM 52) RESMA TAMAÑO CARTA $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.075 $ 14.075
Total Neto $ 53.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.226
TOTAL OC $ 64.049


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.