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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1692-63-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SER. ENVÍO SOBRES Y ENCOMIENDAS MES DE DICIEMBRE 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1692-6-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Cochrane |
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Razón Social |
Hospital Cochrane
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R.U.T. |
61.602.292-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 DÍAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Cochrane
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R.U.T. |
61.602.292-k |
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Dirección de Facturación |
Doctor Steffens 730 |
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Comuna |
Cochrane
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Impuesto |
14976,470415 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Doctor Steffens 730 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUSES DON CARLOS |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA
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R.U.T. |
79.666.830-K |
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Sucursal |
BUSES DON CARLOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121601
| Servicios de flete | 7 | Unidad | CAJA EXTRA GRANDE | CAJA EXTRA GRANDE |
$ 5.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.646
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$ 37.647
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78121601
| Servicios de flete | 9 | Unidad | SOBRE CHICO | SOBRE CHICO |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.153
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$ 18.151
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78121601
| Servicios de flete | 2 | Unidad | PAQUETE | PAQUETE |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714
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$ 5.714
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78121601
| Servicios de flete | 3 | Unidad | CAJA MEDIANA | CAJA MEDIANA |
$ 3.866,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.598
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$ 11.597
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78121601
| Servicios de flete | 2 | Unidad | CAJA CHICA | CAJA CHICA |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.714
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$ 5.714
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Total Neto
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$ 78.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.976
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$ 93.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.