Orden de Compra. Nº
1692-82-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1692-63-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1692-82-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1692-63-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1692-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cochrane
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra
B. O higgins N° 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Facturación
Doctor Steffens 730
Comuna
Cochrane
Impuesto
100388,21
Dirección de Envío de la Factura
Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AUTOMOTRIZ VARONA
Razón Social
AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA
R.U.T.
76.101.820-5
Sucursal
AUTOMOTRIZ VARONA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26101732
Bujía de encendido
4
Unidad
BUJIAS
$ 4.987,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.948
$ 19.948
31171605
Bujes de eje
8
Unidad
BUJES PAQUETE DE RESORTES TRASERO
$ 4.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.720
$ 38.720
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad
FOCO INTERMITENTE
$ 81.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.672
$ 81.672
39121543
Módulo de relés múltiples o de placa de relés
4
Unidad
RELAY
$ 7.629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.516
$ 30.516
40161526
Retenes de filtro o accesorios
1
Unidad
RETEN DE TRANSFERENCIA
$ 21.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
40161526
Retenes de filtro o accesorios
2
Unidad
RETENES DE MASA DELANTERA
$ 40.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.252
$ 80.252
44103004
Fusibles
10
Unidad
FUSIBLES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44103004
Fusibles
1
Unidad
CAJA DE FUSIBLES COMPARTIMIENTO MOTOR
$ 205.317,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 205.317
$ 205.317
78180301
Bencineras o bombas de bencina
1
Unidad
FILTRO DE BENCINA
$ 47.914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.914
$ 47.914
Total Neto
$ 528.359
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.388
TOTAL OC
$ 628.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.