Orden de Compra. Nº1692-82-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1692-63-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1692-82-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1692-63-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1692-63-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Cochrane
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Cochrane
R.U.T. 61.602.292-k
Dirección de Facturación Doctor Steffens 730
Comuna Cochrane
Impuesto 100388,21
Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA
Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA
R.U.T. 76.101.820-5
Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101732
Bujía de encendido4UnidadBUJIAS  $ 4.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.948 $ 19.948
31171605
Bujes de eje8UnidadBUJES PAQUETE DE RESORTES TRASERO  $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.720 $ 38.720
39101601
ampolletas halógenas1UnidadFOCO INTERMITENTE  $ 81.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.672 $ 81.672
39121543
Módulo de relés múltiples o de placa de relés4UnidadRELAY  $ 7.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.516 $ 30.516
40161526
Retenes de filtro o accesorios1UnidadRETEN DE TRANSFERENCIA  $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
40161526
Retenes de filtro o accesorios2UnidadRETENES DE MASA DELANTERA  $ 40.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.252 $ 80.252
44103004
Fusibles10UnidadFUSIBLES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44103004
Fusibles1UnidadCAJA DE FUSIBLES COMPARTIMIENTO MOTOR  $ 205.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.317 $ 205.317
78180301
Bencineras o bombas de bencina1UnidadFILTRO DE BENCINA  $ 47.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.914 $ 47.914
Total Neto $ 528.359
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.388
TOTAL OC $ 628.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.