Orden de Compra. Nº1696-234-SE24 "ESTADO DE PAGO CONVENIO DE PRECIOS PARA EL SERVICIO DE SUMINSTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA JURISDICCION DE ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1696-234-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO CONVENIO DE PRECIOS PARA EL SERVICIO DE SUMINSTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA JURISDICCION DE ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1696-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Arica
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA
Comuna 1
Impuesto 0,6102344
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aguas san gabriel
Razón Social CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO
R.U.T. 11.844.506-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal aguas san gabriel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1UnidadESTADO DE PAGO CONVENIO DE PRECIOS PARA EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA DE LA JURISDICCION DE ARICA. POR 98 BOTELLONES SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.Se entregan en Comodato los Botellones, Equipos y Dispensadores que sean necesarios UF 3,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 3,2118 UF 3,2118
Total Neto UF 3,2118
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,6102
TOTAL OC UF 3,8220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.