|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1696-33-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1696-3-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1696-3-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Administrativa del Poder Judicial
|
|
R.U.T. |
60.301.001-9 |
|
Dirección de Facturación |
JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
64113,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-03-2017 |
|
|
|
Proveedor |
tierra santa |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL TIERRA SANTA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.046.050-6 |
|
Sucursal |
tierra santa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11151702
| Hilo de algodón | 228 | Carrete | HILO DE ALGODON GRUESO #0, DE 200 YARDAS PARA COSER EXPEDIENTES | hilo titulo 0 marca OSO en bobinas de 200 yds. cu en cajas de 12 un. |
$ 1.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 337.440
|
$ 337.440
|
|
|
Total Neto
|
$ 337.440
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.114
|
|
$ 401.554
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.