Orden de Compra. Nº1696-33-SE24 "ESTADO DE PAGO - FEBRERO 2024 - PROVISION DE INSUMOS PARA LA JURISDICCION DE ARICA Y PARINACOTA."
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1696-33-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ESTADO DE PAGO - FEBRERO 2024 - PROVISION DE INSUMOS PARA LA JURISDICCION DE ARICA Y PARINACOTA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Arica
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Salvo 1096
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA
Comuna Arica
Impuesto 9,1021172
Dirección de Envío de la Factura JUAN NOÉ N° 711, 5° PISO, OF. 39, ARICA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA CAROLINA
Razón Social SANTA CAROLINA LIMITADA
R.U.T. 76.125.492-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA CAROLINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño1GlobalProvisión de insumos, según Anexo 2-B.Según estado de pago convenio de precio por provisión de insumos del servicio de aseo. UF 47,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 47,9059 UF 47,9059
Total Neto UF 47,9059
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 9,1021
TOTAL OC UF 57,0080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.