Orden de Compra. Nº1698-99-SE26 "PAPELERIA DE ASEO MARZO 2026/1698-18-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1698-99-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra PAPELERIA DE ASEO MARZO 2026/1698-18-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1698-18-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - La Serena
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25-0502 del sistema CGU+Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4
Comuna La Serena
Impuesto 466854,7
Dirección de Envío de la Factura Juan Cisternas N°2497, Oficina 401, Piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSA ESTHER TEJADA LEPPE
Razón Social ROSA ESTHER TEJADA LEPE
R.U.T. 8.388.706-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSA ESTHER TEJADA LEPPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO E INSUMOS DESDE 1698-18-LR25 PAGO DE PAPELERIA MES DE MARZO DE 2026.SERVICIO DE ASEO E INSUMOS DESDE 1698-18-LR25 PAGO DE PAPELERIA MES DE MARZO DE 2026. $ 2.457.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.130 $ 2.457.130
Total Neto $ 2.457.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 466.855
TOTAL OC $ 2.923.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.