Orden de Compra. Nº1699-109-SE12 "Adquisicion de materiales de oficina e insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1699-109-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales de oficina e insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1699-25-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Rancagua
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra O´Carrol 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación AVDA. BELLO HORIZONTE N°845 QUINTO PISO TORRE B
Comuna Rancagua
Impuesto 10734,24
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BELLO HORIZONTE N°845 QUINTO PISO TORRE B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S A
R.U.T. 96.829.680-9
Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo100Unidadpost – it 76 x 76 mm amarillos  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111508
Papel para fax10Unidadrollos papel para fax 210 x 30  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
31201517
Cinta para empaquetar54UnidadScotch chico transparente  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.346 $ 5.346
31201517
Cinta para empaquetar140UnidadScotch 2 Cm ancho, dispensador grande  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44111506
Taco calendario10Unidadporta taco de maderas  $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490
44121626
Dedales84UnidadDedal de goma N° 11  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44121701
Lápiz pasta100Unidadlápiz gratito N° 2  $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 56.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.734
TOTAL OC $ 67.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.