Orden de Compra. Nº1699-29-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1699-113-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1699-29-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1699-113-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1699-113-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Rancagua
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra O´Carrol 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación AVDA. BELLO HORIZONTE N°845 QUINTO PISO TORRE B
Comuna Rancagua
Impuesto 167960
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BELLO HORIZONTE N°845 QUINTO PISO TORRE B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Dipromax
Razón Social COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA
R.U.T. 76.110.742-9
Sucursal Comercial Dipromax
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas13UnidadMochilas,  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.000 $ 884.000
Total Neto $ 884.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.960
TOTAL OC $ 1.051.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.