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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1702-258-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OIRS, PORTAFOLLETOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento |
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Razón Social |
Hospital de Peñablanca
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R.U.T. |
61.606.605-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN EL ARTÍCULO
79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS.
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñablanca
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R.U.T. |
61.606.605-6 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
49362 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Impresora Printer S.A. |
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Razón Social |
IMPRESORA PRINTER SA
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R.U.T. |
83.379.400-0 |
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Sucursal |
Impresora Printer S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(667)
; SERVICIO POR $ 1000(8)
; SERVICIO POR $ 10.000(8)
; SERVICIO POR $ 100.000(2)
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$ 288.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.667
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$ 288.667
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Total Neto
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$ 288.667
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Descuento
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$ 28.867
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.362
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 309.162
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.