Orden de Compra. Nº1702-258-CM20 "OIRS, PORTAFOLLETOS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-258-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2020
Nombre de la Orden de Compra OIRS, PORTAFOLLETOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 493
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN EL ARTÍCULO 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
Comuna Villa Alemana
Impuesto 49362
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impresora Printer S.A.
Razón Social IMPRESORA PRINTER SA
R.U.T. 83.379.400-0
Sucursal Impresora Printer S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(667) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 288.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.667 $ 288.667
Total Neto $ 288.667
Descuento $ 28.867
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.362
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 309.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.