Orden de Compra. Nº1702-442-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1702-213-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-442-OC07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 03-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1702-213-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas artículos de escritorio mes de julio , para ser entregado en bodega de lunes a viernes en horario de 08:00 hrs a 16:30 hrs, pago a 50 dias del devengado de factura en sección contabilidad.
Proveniente de Licitación 1702-213-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Peñablanca
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca
Comuna -1
Impuesto 3679,73
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL QUINTA LIMITADA
R.U.T. 77.327.250-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes, caja 5000 unidades5CajaCorchetes, caja 5000 unidadescorchetes 26/6 caja 5000 uds $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111526
Post-it 76x76 mm amarillo6UnidadPost-it 76x76 mm amarillopost its 7 x 7 $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.446
60105704
Pegamento barra 21 grs.6BarraPegamento barra 21 grs.adhesivo en barra, no tóxico , envase 20 grs $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
31201512
Cinta Transparente, embalaje 48 mts.6RolloCinta Transparente, embalaje 48 mts.cinta de embalaje transparente 2" x 50 metros $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
14111526
Post-it 38x51mm (2 x 1)6UnidadPost-it 38x51mm (2 x 1)post its 3 x 3 $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.446
44121711
Plumon Pizarra9UnidadPlumon Pizarraplumon para pizarra ( 5 negro ; 4 azul ) $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.665 $ 1.665
44122104
Clips para papel, 28mm6CajaClips para papel, 28mmclips chicos 28 mm $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
60121535
Goma de borrar, plastica 526/30 mediana20UnidadGoma de borrar, plastica 526/30 medianagoma de borrar mediana. $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111514
Libro Actas 200 hoajas cuadro5UnidadLibro Actas 200 hoajas cuadrolibro de actas, tapa gruesa , cuadro grandes , 200 hojas $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
Total Neto $ 19.367
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.680
TOTAL OC $ 23.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.