Orden de Compra. Nº
1702-442-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 1702-213-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1702-442-OC07
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
03-07-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 1702-213-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
artículos de escritorio mes de julio , para ser entregado en bodega de lunes a viernes en horario de 08:00 hrs a 16:30 hrs, pago a 50 dias del devengado de factura en sección contabilidad.
Proveniente de Licitación
1702-213-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Hospital Peñablanca
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T.
61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra
Sargento Aldea 660 Peñablanca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T.
61.606.605-6
Dirección de Facturación
Sargento Aldea 660 Peñablanca
Comuna
-1
Impuesto
3679,73
Dirección de Envío de la Factura
Sargento Aldea 660 Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIAL QUINTA LIMITADA
R.U.T.
77.327.250-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes, caja 5000 unidades
5
Caja
Corchetes, caja 5000 unidades
corchetes 26/6 caja 5000 uds
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
14111526
Post-it 76x76 mm amarillo
6
Unidad
Post-it 76x76 mm amarillo
post its 7 x 7
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.446
$ 1.446
60105704
Pegamento barra 21 grs.
6
Barra
Pegamento barra 21 grs.
adhesivo en barra, no tóxico , envase 20 grs
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
31201512
Cinta Transparente, embalaje 48 mts.
6
Rollo
Cinta Transparente, embalaje 48 mts.
cinta de embalaje transparente 2" x 50 metros
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
14111526
Post-it 38x51mm (2 x 1)
6
Unidad
Post-it 38x51mm (2 x 1)
post its 3 x 3
$ 241,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.446
$ 1.446
44121711
Plumon Pizarra
9
Unidad
Plumon Pizarra
plumon para pizarra ( 5 negro ; 4 azul )
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.665
$ 1.665
44122104
Clips para papel, 28mm
6
Caja
Clips para papel, 28mm
clips chicos 28 mm
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
60121535
Goma de borrar, plastica 526/30 mediana
20
Unidad
Goma de borrar, plastica 526/30 mediana
goma de borrar mediana.
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
14111514
Libro Actas 200 hoajas cuadro
5
Unidad
Libro Actas 200 hoajas cuadro
libro de actas, tapa gruesa , cuadro grandes , 200 hojas
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.950
$ 9.950
Total Neto
$ 19.367
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.680
TOTAL OC
$ 23.047
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.