Orden de Compra. Nº1702-485-SE20 "SERVICIOS GENERALES, CONTINGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-485-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2020
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GENERALES, CONTINGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 885
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS EN EL CASO DEL SECTOR SALUD, RECEPCIONADA CONFORME FACTURA, SEGÚN EL ARTICULO 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
Comuna Villa Alemana
Impuesto 105944
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 119900689
Razón Social MIGUEL SALVADOR ARCAYA PONTIGO
R.U.T. 11.990.068-9
Sucursal 119900689
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151512
Fibras de vidrio1Unidad FIJAR UNA HOJA DE ALUMINIO DE CORREDERA, HACER ORIFICIO PARA EXTRACTOR E INSTALAR CANTIDAD DE DOS SALAS $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
11151512
Fibras de vidrio1Unidad CAMBIO DE 3 VIDRIOS EN CTR CADA UNO A $11.200.- CAMBIO DE 1 CRISTAL 5 MM EN REHABILITACION $21.000.- $ 54.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
11151512
Fibras de vidrio1Unidad DIVISION DE DOS SALAS UNIDAD DE EMERGENCIA, ESTRUCTURA DE 340 X 302 EN ALUMINIO BLANCO Y PLACA PARTE BAJA Y VIDRIO NORMAL EN PARTE SUPERIOR $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000 $ 399.000
Total Neto $ 557.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.944
TOTAL OC $ 663.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.