Orden de Compra. Nº1702-510-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1702-8-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-510-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1702-8-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PEÑABLANCA
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1794 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca
Comuna Villa Alemana
Impuesto 5304377,25
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE BELOZO AHUMADA
Razón Social JORGE ENRIQUE BELOZO AHUMADA
R.U.T. 11.180.713-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE BELOZO AHUMADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1UnidadREPARACION DE ALCANTARILLADO POR FALLAS EN RED EN UNIDAD DE ALIMENTACION (UCA) SEGUN PRESUPUESTO N°618  $ 27.917.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.917.775 $ 27.917.775
Total Neto $ 27.917.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.304.377
TOTAL OC $ 33.222.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.