Orden de Compra. Nº1702-800-SE14 "1702-69-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-800-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2014
Nombre de la Orden de Compra 1702-69-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1702-69-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Villa Alemana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
Comuna Villa Alemana
Impuesto 176441,41
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodimac S A - Tiendas V Region
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal Sodimac S A - Tiendas V Region
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121303
Cajas eléctricas1Unidad MATERIALES SEGUN PRESUPUESTO Nº940900017278 $ 928.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.639 $ 928.639
Total Neto $ 928.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.441
TOTAL OC $ 1.105.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.