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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1702-844-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRECCION. JORNADA 22 DE OCTUBRE. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
PAGO 45 DÍAS EN EL CASO DEL SECTOR SALUD, RECEPCIONADA CONFORME FACTURA, SEGÚN EL ARTÍCULO 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS.
PAGO REALIZADO POR TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA TGR
HORARIO DE BODEGA: LUNES A JUEVES DE 08:00 a 16:45 HRS.
VIERNES |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA
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R.U.T. |
61.606.605-6 |
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Dirección de Facturación |
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana |
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Comuna |
Villa Alemana
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Impuesto |
309700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rancho Aljucar |
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Razón Social |
CENTRO DE RECREACION Y EVENTOS ALJUCAR LIMITADA
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R.U.T. |
76.512.672-K |
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Sucursal |
Rancho Aljucar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| Verduras deshidratadas | 145 | Unidad | | JORNADA 22 OCTUBRE INCLUYE LUGAR Y RECEPCION |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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Total Neto
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$ 1.450.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 180.000
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IVA 19 %
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$ 309.700
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$ 1.939.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.