Orden de Compra. Nº1702-885-SE11 "Colaciones Día 24 agosto 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-885-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Día 24 agosto 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Villa Alemana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
Comuna Villa Alemana
Impuesto 56201,6656
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Da´ Fiore
Razón Social SANDRA XIMENA RAMIREZ CASTILLO
R.U.T. 13.366.685-0
Sucursal Da´ Fiore
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida160Unidad Colación (plato de fondo puré con presa de pollo mas ensaladas surtidas y cubiertos) $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.840 $ 295.798
Total Neto $ 295.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.202
TOTAL OC $ 352.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.