Orden de Compra. Nº1702-976-SE21 "EMPRESA EXTERNA. SERVICIO TECNICO DICIEMBRE. "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1702-976-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2021
Nombre de la Orden de Compra EMPRESA EXTERNA. SERVICIO TECNICO DICIEMBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Unidad de Compra Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2295
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días PAGO 45 DÍAS EN EL CASO DEL SECTOR SALUD, RECEPCIONADA CONFORME FACTURA, SEGÚN EL ARTICULO 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñablanca
R.U.T. 61.606.605-6
Dirección de Facturación Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
Comuna Villa Alemana
Impuesto 591604,9
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 660 Peñablanca, Villa Alemana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JFR ROSTAL
Razón Social ASEO Y MANTENCION JFR ROSTAL LIMITADA
R.U.T. 76.029.023-8
Sucursal JFR ROSTAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111707
Personal técnico1Unidad SERVICIO TÉCNICO. JARDÍN INFANTIL (2), SOME (TURNOS); HORAS EXTRAS, MES DE DICIEMBRE 2021 $ 3.113.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.113.710 $ 3.113.710
Total Neto $ 3.113.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 591.605
TOTAL OC $ 3.705.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.