Orden de Compra. Nº
1703-1-SE17
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Convenio de Suministro de productos de Pan, Viveres y otros.
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1703-1-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-01-2017
Nombre de la Orden de Compra
Convenio de Suministro de productos de Pan, Viveres y otros.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1703-40-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Facturación
Carrera N° 1603, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
317885,58
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Patrick Bernard
Razón Social
Fuentes e Hijo Ltda.
R.U.T.
76.262.517-2
Sucursal
Patrick Bernard
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
1
Unidad
Consumo realizado en Diciembre 2016, según guías: 47119, 47201, 47202, 47269 al 47271, 47328, 47329, 47660, 47661, 47426, 47499, 47498, 47939, 47605...
47606, 47639, 47697, 47698, 47763, 47764, 47796, 47834, 47866, 47897, 47898, 47937, 47973, 48008, 48042 y 48079.
$ 1.673.082,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.673.082
$ 1.673.082
Total Neto
$ 1.673.082
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 317.886
TOTAL OC
$ 1.990.968
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.