Orden de Compra. Nº1703-155-SE26 "COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, PARA LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-155-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, PARA LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 27773,25
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LARENSE
Razón Social COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T. 76.708.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LARENSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados20BolsaARCOS SUPERIORES ACERO 16 x 22ARCO INTRAORAL SUPERIOR CrNi - RECTANGULAR 0,40x0,55MM .016x.022 50.62.001 MORELLI, FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados20BolsaARCOS INFERIORES ACERO 16 x 22ARCO INTRAORAL INFERIOR CrNi - RECTANGULAR 0,40x0,55MM .016x.022 50.72.001 MORELLI, FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
42152708
Resortes espirales ortodónticos5UnidadCARRETE DE RESORTE NITI FUERZA FUERTERESORTE CERRADO CrNi - 1000MM 35.20.061 MORELLI, FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.180 $ 14.180
42151640
Pinzas dentales1UnidadPINZA PARA BRACKET 3M UNITEK ó equivalente.PINZA PARA COLOCAR BRACKETS RECTA LARGA INSTRUMENTAL, FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
42293104
Abrebocas quirúrgicos o accesorios1UnidadABREBOCA (BOLSA MIX DE COLORES)SEPARADOR LABIAL PARCIAL DOBLE NIÑOADULTO EN C INSTRUMENTAL, FICHA TECNICA ADJUNTA $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.195 $ 2.195
42291901
Porta instrumentos o posicionadores quirúrgicos2UnidadPORTA AGUJA CASTRO VIEJO ó equivalente.PORTA AGUJA CASTROVIEJO CURVA 14CM INSTRUMENTAL, FICHA TECNICA ADJUNTA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 146.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.773
TOTAL OC $ 173.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.