Orden de Compra. Nº
1703-155-SE26
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COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, PARA LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1703-155-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO, PARA LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1703-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 550
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Facturación
Carrera N° 1603, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
27773,25
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LARENSE
Razón Social
COMPAÑIA LARENSE SPA
R.U.T.
76.708.081-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LARENSE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
20
Bolsa
ARCOS SUPERIORES ACERO 16 x 22
ARCO INTRAORAL SUPERIOR CrNi - RECTANGULAR 0,40x0,55MM .016x.022 50.62.001 MORELLI, FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.900
42152703
Pernos o puntales dentales o suministros relacionados
20
Bolsa
ARCOS INFERIORES ACERO 16 x 22
ARCO INTRAORAL INFERIOR CrNi - RECTANGULAR 0,40x0,55MM .016x.022 50.72.001 MORELLI, FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.900
$ 47.900
42152708
Resortes espirales ortodónticos
5
Unidad
CARRETE DE RESORTE NITI FUERZA FUERTE
RESORTE CERRADO CrNi - 1000MM 35.20.061 MORELLI, FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 2.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.180
$ 14.180
42151640
Pinzas dentales
1
Unidad
PINZA PARA BRACKET 3M UNITEK ó equivalente.
PINZA PARA COLOCAR BRACKETS RECTA LARGA INSTRUMENTAL, FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
42293104
Abrebocas quirúrgicos o accesorios
1
Unidad
ABREBOCA (BOLSA MIX DE COLORES)
SEPARADOR LABIAL PARCIAL DOBLE NIÑOADULTO EN C INSTRUMENTAL, FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 2.195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.195
$ 2.195
42291901
Porta instrumentos o posicionadores quirúrgicos
2
Unidad
PORTA AGUJA CASTRO VIEJO ó equivalente.
PORTA AGUJA CASTROVIEJO CURVA 14CM INSTRUMENTAL, FICHA TECNICA ADJUNTA
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
Total Neto
$ 146.175
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.773
TOTAL OC
$ 173.948
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.