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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-202-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención correctiva para Grupo Electrógeno del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
358552,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-04-2026 |
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Proveedor |
Atlas Copco Chile |
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Razón Social |
ATLAS COPCO CHILE SPA
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R.U.T. |
76.783.709-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Atlas Copco Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25202004
| Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) | 1 | Unidad | Mantención correctiva para Grupo Electrógeno y visita técnica, el que debe ser ejecutado por el Representante de la Marca en Chile y además, se deberá proporcionar:
• Indicación de disponibilidad para ejecutar el servicio y plazos estimados de ejecución.
• Garantía ofrecida sobre el trabajo realizado y/o los componentes intervenidos. | |
$ 1.887.121,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.887.121
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$ 1.887.121
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Total Neto
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$ 1.887.121
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 358.553
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$ 2.245.674
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.