Orden de Compra. Nº1703-206-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1703-21-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-206-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1703-21-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir materiales de Ferretería para trabajos de remodelación de Servicios Clínicos. Materiales despachados en el Hospital. Flete Incluído.
Proveniente de Licitación 1703-21-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna -1
Impuesto 6212,43
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA
R.U.T. 77.243.020-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103605
Tablas de madera5UnidadTablas de maderaMADERA LISTON CEPILLADO SECO 2"x3"x3.2 MTS. $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
30103605
Tablas de madera7UnidadTablas de maderaMADERA PINO BRUTO 2"x3"x3.2 MTS. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.176 $ 8.176
31162006
Clavos de alambre1kilogramoClavos de alambreCLAVOS TIPO PUNTILLA DE 2" $ 1.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053 $ 1.053
31201601
Adhesivos químicos1GalónAdhesivos químicosPASTA MURO INTERIOR $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.869 $ 1.869
31231302
Tubería de cobre3Metro LinealTubería de cobreCAÑERIA COBRE TIPO AGUA 1/2" $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.177
40142108
Tubería de bronce6UnidadTubería de bronceCODO TERMINAL HI 1/2" x 1/2" A SOLDAR $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
40142116
Tubería de goma6UnidadTubería de gomaFLEXIBLE HI 1/2"xHE 1/2"PARA LAVAMANOS LARGO TOTAL 30 CMS. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
Total Neto $ 32.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.212
TOTAL OC $ 38.909


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.