Orden de Compra. Nº1703-211-SE19 "Convenio de Suministro de productos carneos para HMSV. "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-211-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de productos carneos para HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 410465,36
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARNES XIMA
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL XIMA LIMITADA
R.U.T. 78.645.760-2
Sucursal CARNES XIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1UnidadConvenio de Suministro productos cárneos, Marzo 2019.Consumo de Febrero 2019, según guías; N° 1546-1547-1548-1549-1551-1551 y 1555. $ 2.160.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160.344 $ 2.160.344
Total Neto $ 2.160.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 410.465
TOTAL OC $ 2.570.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.