Orden de Compra. Nº1703-218-SE19 "Convenio de Suministro de Frutas y Verduras fresca"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-218-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de Frutas y Verduras fresca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-29-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 420
Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, correspondiente al Misterio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, en la letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 644504,51
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RODRIGOFUENTESESTAY
Razón Social RODRIGO FRANCISCO FUENTES ESTAY
R.U.T. 12.820.188-2
Sucursal RODRIGOFUENTESESTAY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca1UnidadConvenio de Suministro de frutas y verduras frescas, consumo Marzo del 2019.Según guías: 13098-13107-13133-13148-13160-13176-13187-13202-13229-13245-13254 $ 3.392.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392.129 $ 3.392.129
Total Neto $ 3.392.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 644.505
TOTAL OC $ 4.036.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.