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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-246-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de servicios de lavanderia para ropa del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-4-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2020, Ley N° 21.192, Ministerio de Salud, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
190721,221 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-05-2020 |
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Proveedor |
LAVAQUIM |
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Razón Social |
SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA
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R.U.T. |
79.510.060-1 |
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Sucursal |
LAVAQUIM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 1396,1 | kilogramo | Servicios de lavandería correspondiente a la segunda quincena de Abril del 2020 (18 al 30) para ropa del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara, según lo establecido en Bases Técnicas Particulares y Generales. | El precio Ofertado es de 719 el Kilo de Ropa Hospitalaria, valor neto sin IVA |
$ 719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.003.796
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$ 1.003.796
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Total Neto
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$ 1.003.796
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.721
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$ 1.194.517
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.