Orden de Compra. Nº1703-261-SE20 "Convenio de Suministro productos de Panaderia y Otros para Pacientes del HMSV. "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-261-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro productos de Panaderia y Otros para Pacientes del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-30-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 674
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2020, Ley N° 21.192, Ministerio de Salud, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 69966,74
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patrick Bernard
Razón Social Fuentes e Hijo Ltda.
R.U.T. 76.262.517-2
Sucursal Patrick Bernard
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131906
Servicios de elaboración de productos de panadería1UnidadConvenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas.Consumo funcionarios abril 2020, guías: 79142 79158 79174 79178 79205 79221 79223 79250 79283 79305 79311 79326 79346 79349 79379 79398 79406 79432 79446 79452 79469 79486 79512 79516 79536 79554 $ 368.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.246 $ 368.246
Total Neto $ 368.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.967
TOTAL OC $ 438.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.