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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-319-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención preventiva para Incubadora de Transporte del Servicio de Maternidad del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
286900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2026 |
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Proveedor |
PM CONSULTING |
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Razón Social |
INGENIERIA E IMPORTACIONES M & M LTDA.
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R.U.T. |
76.021.485-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PM CONSULTING |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191802
| Incubadoras clínicas o calentadores de bebé | 1 | Unidad | Contratación del servicio de mantención preventiva para incubadora de transporte perteneciente al Servicio de Maternidad, considerando la realización de dos (2) mantenimientos preventivos anuales, con una periodicidad de cada seis meses, según las especificaciones que se detallan a continuación:
Datos del equipo
•Marca: ATOM
•Modelo: INCUARCH LITHIUMION
•Número de Serie: 190301400
SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | |
$ 1.510.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.510.000
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$ 1.510.000
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Total Neto
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$ 1.510.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 286.900
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$ 1.796.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.