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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-331-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención preventiva para Desfibriladores de Servicios Clínicos del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
546836,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
Bluemedical SPA |
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Razón Social |
BLUEMEDICAL SPA
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R.U.T. |
76.116.604-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Bluemedical SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42172101
| Desfibriladores externos automatizados (AED) o paletas rígidas | 1 | Unidad | Contratación de servicios de mantención preventiva para los desfibriladores pertenecientes a los Servicios de Maternidad, Medicina, Emergencia y Pabellón, contemplando la realización de dos (2) mantenciones preventivas programadas para los meses de junio y diciembre de 2026.
Se adjuntan especificaciones técnicas. | |
$ 2.878.086,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.878.086
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$ 2.878.086
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Total Neto
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$ 2.878.086
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 546.836
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$ 3.424.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.