Orden de Compra. Nº1703-338-SE26 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY N° 18.834 DEL PAC LOCAL DE CAPACITACIÓN DEL HOSPITAL DR. MARIO SÁNCHEZ VERGARA, AÑO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-338-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DOCENCIA PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY N° 18.834 DEL PAC LOCAL DE CAPACITACIÓN DEL HOSPITAL DR. MARIO SÁNCHEZ VERGARA, AÑO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1199
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
R.U.T. 71.540.800-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCurso Atención PrehospitalariaServicio de capacitación acorde a TTR $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
86111604
Capacitación a empleados1UnidadCurso Reanimación Cardiopulmonar Básica Adultos y Niños (2 talleres).Servicio de capacitación acorde a TTR $ 2.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000
Total Neto $ 3.600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.