Orden de Compra. Nº1703-42-AG24 "Adquisición de materiales para reparación del servicio de medicina del HMSV."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-42-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reparación del servicio de medicina del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 160
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 37297
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA AURORA
Razón Social COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA
R.U.T. 77.478.600-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA AURORA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidadbrochas de 2", 60 mm marca condor o equivalente  $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.090 $ 41.090
31211906
Rodillos de pintar10Unidadrodrillos de chiporro natural de 18 cm  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.350 $ 92.350
31211904
Brochas10Unidadbochas de 1",41 mm, marca condor o equivalente  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650
31211904
Brochas10Unidadbrochas de 1 1/2", 53 mm marca condor o equivalente  $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.210 $ 35.210
Total Neto $ 196.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.297
TOTAL OC $ 233.597


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.