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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-42-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales para reparación del servicio de medicina del HMSV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
37297 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-02-2024 |
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Proveedor |
FERRETERIA AURORA |
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Razón Social |
COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA
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R.U.T. |
77.478.600-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA AURORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | brochas de 2", 60 mm marca condor o equivalente | |
$ 4.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.090
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$ 41.090
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | rodrillos de chiporro natural de 18 cm | |
$ 9.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.350
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$ 92.350
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | bochas de 1",41 mm, marca condor o equivalente | |
$ 2.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.650
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$ 27.650
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | brochas de 1 1/2", 53 mm marca condor o equivalente | |
$ 3.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.210
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$ 35.210
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Total Neto
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$ 196.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.297
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$ 233.597
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.