Orden de Compra. Nº1703-445-SE19 "Adquisición de insumos e instrumental para PPV y Especialidades Odontológicas del HMSV."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-445-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos e instrumental para PPV y Especialidades Odontológicas del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 960
Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 78129,9
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151807
Puntas de torno o pulidor dental6CajaPuntas Mezcladoras Silicona 1511000483 PTAS. DE MEZCLADO TIPO GARANT RPTO. 48 U. $ 7.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.180 $ 45.180
42151620
Limas o raspadores dentales1UnidadLima de Hueso Tipo Miller #21 (O similar de extremos pequeños)o equivalente.OFREZCO 4801000552 LIMA DE HUESO MILLER Cod. 865-3 DW $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
42151814
Adaptadores portaherramientas para tornos y pulidores odontológicos50UnidadAdaptadores De Succión Luer Endodoncia o equivalente. 7733000311 ADAPTADOR DE SUCCION LUER UP 230 10 u. ULTRADENT $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500
42142613
Pistolas de inyección1UnidadPistola porta cartuchos para silicona mediana 5261000850 PISTOLA P DISPENS. SILIC. POR ADICION 1:1 ó 1:2, 50 ml. $ 14.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.530 $ 14.530
Total Neto $ 411.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.130
TOTAL OC $ 489.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.