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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-488-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos y otros materiales para HMSV. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-17-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Luis Pavez Cortes |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
5624 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2019 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151640
| Pinzas dentales | 20 | Unidad | Pinza mosquito recta de 12 cm. | Pinza Mosquito recta 12 cm, acero inoxidable. Marca FAMOUS, Pakistán. |
$ 1.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.600
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$ 29.600
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Total Neto
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$ 29.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.624
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$ 35.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.