Orden de Compra. Nº1703-495-SE24 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PROGRAMA PALIATIVO Y ALIVIO DEL DOLOR DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-495-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL PROGRAMA PALIATIVO Y ALIVIO DEL DOLOR DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1669
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte Fenix SPA
Razón Social LUIS GONZALO RIQUELME VARAS
R.U.T. 13.186.984-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transporte Fenix SPA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1975UnidadServicio de transporte de personal sanitario para Programa Paliativos y Alivio del DolorServicio de transporte de personal sanitario para Programa Alivio del Dolor, septiembre 2024, Móvil 1. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.000 $ 1.975.000
81141604
Servicios de transporte2089UnidadServicio de transporte de personal sanitario para Programa Paliativos y Alivio del DolorServicio de transporte de personal sanitario para Programa Paliativos, septiembre 2024, Móvil 2. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.000 $ 2.089.000
Total Neto $ 4.064.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.064.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.