Orden de Compra. Nº
1703-497-SE23
"
Adquisición de insumos para Especialidad de ENDODONCIA del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1703-497-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de insumos para Especialidad de ENDODONCIA del Hospital Dr. Mario Sanchez Vergara
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1703-19-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1525
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Facturación
Carrera N° 1603, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
130087,3
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super Dental
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL SUPER DENTAL LIMITADA
R.U.T.
77.240.326-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super Dental
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales
12
Bolsa
PUNTAS DE ASPIRACION CAPILARY (bolsa)
PUNTAS DE ASPIRACION CAPILARY marca Ultra Dent USA Caja 20 un. tamaño 0,48 0 0,36 mm
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 166.392
$ 166.392
42151628
Tablas de mezclar dentales
5
Unidad
LOSETA DE VIDRIO
LOSETA DE VIDRIO 10x8 cm
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
30
Unidad
CONOS GUTAPERCHA N° 25
CONOS GUTAPERCHA N°25 marca Gapadent Alemania Caja 120 un. Venc. 10-2025
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.150
$ 78.150
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
30
Unidad
CONOS GUTAPERCHA N° 30
CONOS GUTAPERCHA N°30 marca Gapadent Alemania Caja 120 un. Venc. 11-2025
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.150
$ 78.150
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
12
Unidad
CONOS GUTAPERCHA N° 35
CONOS GUTAPERCHA N°35 marca Gapadent Alemania Caja 120 un. Venc. 11-2025
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.260
$ 31.260
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
12
Unidad
CONOS GUTAPERCHA N° 40
CONOS GUTAPERCHA N°40 marca Gapadent Alemania Caja 120 un. Venc. 10-2025
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.260
$ 31.260
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
10
Unidad
CONOS GUTAPERCHA N° 45-80
CONOS GUTAPERCHA N°45-80 marca Gapadent Alemania Caja 120 un. Venc. 10-2025
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
42152424
Cementos dentales a base de agua
12
Unidad
TUBLISEAL
TUBLISEAL Kerr Usa Caja 1 tubo de 15gr. - 1 tubo 5 gr. - block Venc. 03-2025
$ 22.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 267.528
$ 267.528
Total Neto
$ 684.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.087
TOTAL OC
$ 814.757
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.