Orden de Compra. Nº
1703-52-SE26
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Compra de Insumos e Instrumental Odontológico para la Especialidad de Endodoncia del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara La Calera
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1703-52-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Insumos e Instrumental Odontológico para la Especialidad de Endodoncia del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara La Calera
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1703-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 195
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Facturación
Carrera N° 1603, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
279718
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
15
Unidad
CONOS PROTAPER NEXT x 2 ó equivalente
PROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTA-PERCHA X2
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
15
Unidad
CONOS PROTAPER NEXT x 3 ó equivalente
PROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTA-PERCHA X3 - BOX OF
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.000
$ 189.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Unidad
CONOS WAVE ONE GOLD PRIMARY ó equivalente.
WAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA PRIMARY-BOX
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
10
Unidad
CONOS WAVE ONE GOLD MEDIUM ó equivalente
WAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA MEDIUM-BOX
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Unidad
CONOS WAVE ONE GOLD LARGE ó equivalente
WAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA LARGE-BOX
$ 12.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.000
$ 252.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
30
Unidad
CONOS DE PAPEL N° 25
CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 25
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.700
$ 53.700
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
40
Unidad
CONOS DE PAPEL N° 30
CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 30
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.600
$ 71.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Unidad
CONOS DE PAPEL N° 35
CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 35
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.800
$ 35.800
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
10
Unidad
CONOS DE PAPEL N° 40
CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 40
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
42151620
Limas o raspadores dentales
20
Unidad
LIMAS FLEXOFILE 31 mm SERIE DEL 15-40
LIMA K FLEXO MAILL. M-ACCES 31 mm. Nº 15-40
$ 6.030,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.600
$ 120.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
20
Unidad
CONOS DE PAPEL N° 45
CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 45
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.800
$ 35.800
42152503
Suministros de dique dental
20
Unidad
GOMA DIQUE
GOMA DIQUE CORT 5X5 VERDE AROMA MENTA CJ. 52 u. KREMS
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues
12
Litro
EDTA 17%
I-EDTA SOLUCIÓN 17% 50ML OFREZCO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
Total Neto
$ 1.472.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 279.718
TOTAL OC
$ 1.751.918
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.