Orden de Compra. Nº1703-52-SE26 "Compra de Insumos e Instrumental Odontológico para la Especialidad de Endodoncia del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara La Calera"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-52-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos e Instrumental Odontológico para la Especialidad de Endodoncia del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara La Calera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-22-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 195
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 279718
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos15UnidadCONOS PROTAPER NEXT x 2 ó equivalentePROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTA-PERCHA X2 $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos15UnidadCONOS PROTAPER NEXT x 3 ó equivalentePROTAPER NEXT CONFORM FIT GUTTA-PERCHA X3 - BOX OF $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20UnidadCONOS WAVE ONE GOLD PRIMARY ó equivalente.WAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA PRIMARY-BOX $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10UnidadCONOS WAVE ONE GOLD MEDIUM ó equivalenteWAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA MEDIUM-BOX $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20UnidadCONOS WAVE ONE GOLD LARGE ó equivalenteWAVEONE GOLD CONFORM FIT GUTTA-PERCHA LARGE-BOX $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos30UnidadCONOS DE PAPEL N° 25CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 25 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.700 $ 53.700
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos40UnidadCONOS DE PAPEL N° 30CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 30 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20UnidadCONOS DE PAPEL N° 35CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 35 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10UnidadCONOS DE PAPEL N° 40CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 40 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
42151620
Limas o raspadores dentales20UnidadLIMAS FLEXOFILE 31 mm SERIE DEL 15-40LIMA K FLEXO MAILL. M-ACCES 31 mm. Nº 15-40 $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.600 $ 120.600
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos20UnidadCONOS DE PAPEL N° 45CONO DE PAPEL KREMS ENDO 200 u. Nº 45 $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
42152503
Suministros de dique dental20UnidadGOMA DIQUEGOMA DIQUE CORT 5X5 VERDE AROMA MENTA CJ. 52 u. KREMS $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues12LitroEDTA 17% I-EDTA SOLUCIÓN 17% 50ML OFREZCO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
Total Neto $ 1.472.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.718
TOTAL OC $ 1.751.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.