|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1703-554-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-07-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ESTERILIZACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
1703-63-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
|
|
R.U.T. |
61.606.609-9 |
|
Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
|
Comuna |
La Calera
|
|
Impuesto |
45885 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EEE Chile S.A |
|
Razón Social |
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE S
|
|
R.U.T. |
76.845.730-1 |
|
Sucursal |
EEE Chile S.A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Bolsas de esterilización | 6 | Unidad no definida | | PAPEL CREPADO 1ª GENERACION COD. PPCO90090 90 X 90 X 250 HOJAS |
$ 40.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 241.500
|
$ 241.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 241.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.885
|
|
$ 287.385
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.