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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-650-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material para especialidad de Operatoria Dental del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-16-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
16525,1835 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
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Proveedor |
Alberto |
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Razón Social |
DIPRODENT SPA
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R.U.T. |
76.862.388-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alberto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151902
| Equipos de profilaxis dental | 15 | Unidad | ADHESIVO PRIME BOND | Adhesivo Bond 2.1 Marca Maquira Fco 4 ml |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 86.970
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$ 86.975
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Total Neto
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$ 86.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.525
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$ 103.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.