Orden de Compra. Nº1703-650-SE25 "Adquisición de material para especialidad de Operatoria Dental del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-650-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material para especialidad de Operatoria Dental del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-16-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2383
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 16525,1835
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alberto
Razón Social DIPRODENT SPA
R.U.T. 76.862.388-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151902
Equipos de profilaxis dental15UnidadADHESIVO PRIME BONDAdhesivo Bond 2.1 Marca Maquira Fco 4 ml $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.970 $ 86.975
Total Neto $ 86.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.525
TOTAL OC $ 103.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.