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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-656-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de material para especialidad de Operatoria Dental del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-16-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
17670 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
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Proveedor |
Caribean Pharma SpA |
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Razón Social |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
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R.U.T. |
76.830.090-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Caribean Pharma SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102707
| Gluconato de clorhexidina | 10 | Bidón | CLORHEXIDINA 3.8 LTS 0.12% | MAV0034 ORALGENE 0.12% COLUTORIO C/SIFON X 3.8 L FCO., Gluconato de clorhexidina 0,12%, F-10441/21, MAVER, 09-03-2028, venc: 09-03-2028, Plazo de entrega de 2 dias |
$ 9.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 93.000
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$ 93.000
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Total Neto
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$ 93.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.670
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$ 110.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.