Orden de Compra. Nº1703-690-SE19 "Contratación de servicios de lavanderia para ropa hospitalaria del HMSV. "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-690-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Contratación de servicios de lavanderia para ropa hospitalaria del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1725
Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 473095,782
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAVAQUIM
Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA
R.U.T. 79.510.060-1
Sucursal LAVAQUIM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería3562,2kilogramoSegún guías Octubre 2019: 99815-99839-99859-99877-99886-99911-99940-99984-100010-100026-100031-100052-100075-100103-100127-100159-100162-1000174-100198-100219-100247-100280-100307-100311-100326-100343-100361-100388-100411-100439.El precio Ofertado es de 699 el kilos de Ropa Hospitalaria valor neto sIn IVA. $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.489.978 $ 2.489.978
Total Neto $ 2.489.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 473.096
TOTAL OC $ 2.963.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.