Orden de Compra. Nº1703-693-SE19 "Contratación de Convenio Suministro productos de Panaderia y Otros para Pacientes del HMSV "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-693-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Convenio Suministro productos de Panaderia y Otros para Pacientes del HMSV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1703-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1719
Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d se fija dicho plazo en consideración al actual flujo caja.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 123271,05
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patrick Bernard
Razón Social Fuentes e Hijo Ltda.
R.U.T. 76.262.517-2
Sucursal Patrick Bernard
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131906
Servicios de elaboración de productos de panadería1UnidadConvenio de suministro de productos de panaderia y otros, según oferta presentada en el Anexo N° 10 de las Bases Técnicas.Consumo Pacientes Octubre 2019, guías: 75589-75634-75657-75660-75721-72723-75747-75771-75794-75819-75871-75873-75875-75920-75921-75944-75965-75986-76023-76025-76046-76069-76073-76075 y 76080 $ 648.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.795 $ 648.795
Total Neto $ 648.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.271
TOTAL OC $ 772.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.