Orden de Compra. Nº1703-716-CM19 "Adquisición de Equipos para reposición según "Circular 33" del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-716-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Equipos para reposición según "Circular 33" del Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1740
Usuario SIGFE Luis Pavez Cortes
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días a 45 días según Ley Presupuestos Sector Público año 2019, Ley N° 21.125, Partida 16, Ministerio de Salud, Glosa N° 2, Subtitulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d) se fija dicho plazo en cons
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 62037
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PINO EIRL
Razón Social COMERCIAL PINO SPA
R.U.T. 76.214.568-5
Sucursal COMERCIAL PINO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141511
2239-10-LP12
Licuadoras domésticas1 (963970 )LICUADORA HAMILTON LSI-250S UNIDAD 980978(963970) LICUADORA HAMILTON LSI-250S UNIDAD; Código: -; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 354.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.900 $ 354.900
Total Neto $ 354.900
Descuento $ 28.392
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.037
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 388.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.