Orden de Compra. Nº1703-733-CM17 "Adquisición de materiales de construcción y reparación para Servicios Generales del HMSV."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1703-733-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción y reparación para Servicios Generales del HMSV.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra Carrera 1603
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
R.U.T. 61.606.609-9
Dirección de Facturación Carrera N° 1603, La Calera
Comuna La Calera
Impuesto 32498,3562
Dirección de Envío de la Factura Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Costa Verde
Razón Social SOC DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA
R.U.T. 77.807.670-5
Sucursal Comercial Costa Verde
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas6 (996474) MOPA ABCO HUMEDA COMPLETA MANGO Y REPUESTO 24 OZ UNIDAD 1013546(996474) MOPA ABCO HUMEDA COMPLETA MANGO Y REPUESTO 24 OZ UNIDAD; Código: 8400302;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.540 $ 42.540
24101506
2239-7-LP12
Carretillas de mano6 (1255348) CARRO LUSTER DE ASEO MOPA ESTRUJABLE 35 LITROS UNIDAD 1281354(1255348) CARRO LUSTER DE ASEO MOPA ESTRUJABLE 35 LITROS UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.794 $ 133.794
Total Neto $ 176.334
Descuento $ 5.290
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.498
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 203.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.