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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-762-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARREGLO CALDERAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1703-8-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
427120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ocym |
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Razón Social |
SOC INGENIERIA MECANICA Y OBRAS CI VILES SAN ANTON
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R.U.T. |
78.794.980-0 |
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Sucursal |
ocym |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41102401
| Quemadores de gas | 1 | Unidad no definida | REPARACION DE QUEMADOR GS 40 RIELLO | REPARACION DE QUEMADOR GS 40 RIELLO |
$ 260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad no definida | MANO DE OBRA | MANO DE OBRA |
$ 400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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40151712
| Empaquetaduras de bomba | 4 | Unidad no definida | EMPAQUETADURAS NUEVAS CUERPO Y TAPA | EMPAQUETADURAS NUEVAS CUERPO Y TAPA |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.000
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$ 192.000
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40102004
| Calderas de gas natural | 4 | Unidad no definida | CUERPO DE CALDERA R-11 | CUERPO DE CALDERA R-11 |
$ 331.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.324.000
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$ 1.324.000
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 4 | Unidad no definida | TUBO DE SILICONA ESPECIAL | TUBO DE SILICONA ESPECIAL |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 2.248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 427.120
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$ 2.675.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.